石城县人民检察院2023年度单位决算
目 录
第一部分 石城县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 石城县人民检察院概况
一、单位主要职责
石城县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对石城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受石城县人民代表大会及其常务委员会的监督。人民检察院依法行使下列职权:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;
(二)依法向石城县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;
(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务;
(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查;
(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人:对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉;
(六)依照法律规定对刑事、民事行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督,开展民事支持起诉工作;
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作;
(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作;
(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报;
(十)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议;
(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作,依法管理本院检察官和其他检察人员;
(十二)负责本院检务督察工作;
(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作;
(十四)其它应由石城县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构,分别是:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
本单位年末在职人员26人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
874.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
794.19 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38.50 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.86 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
44.33 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
893.89 |
本年支出合计 |
58 |
893.89 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
893.89 |
总计 |
62 |
893.89 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
893.89 |
874.65 |
|
|
|
|
19.24 |
204 |
公共安全支出 |
794.19 |
774.95 |
|
|
|
|
19.24 |
20404 |
检察 |
635.76 |
616.52 |
|
|
|
|
19.24 |
2040401 |
行政运行 |
486.41 |
486.41 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
149.35 |
130.12 |
|
|
|
|
19.24 |
20499 |
其他公共安全支出 |
158.43 |
158.43 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
158.43 |
158.43 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
893.89 |
586.11 |
307.78 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
794.19 |
486.41 |
307.78 |
|
|
|
20404 |
检察 |
635.76 |
486.41 |
149.35 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
486.41 |
486.41 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
149.35 |
|
149.35 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
158.43 |
|
158.43 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
158.43 |
|
158.43 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
874.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
774.95 |
774.95 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.50 |
38.50 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
874.65 |
本年支出合计 |
59 |
874.65 |
874.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
874.65 |
总计 |
64 |
874.65 |
874.65 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
874.65 |
586.11 |
288.54 |
204 |
公共安全支出 |
774.95 |
486.41 |
288.54 |
20404 |
检察 |
616.52 |
486.41 |
130.12 |
2040401 |
行政运行 |
486.41 |
486.41 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
130.12 |
|
130.12 |
20499 |
其他公共安全支出 |
158.43 |
|
158.43 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
158.43 |
|
158.43 |
208 |
社会保障和就业支出 |
38.50 |
38.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.25 |
38.25 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.25 |
38.25 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.86 |
16.86 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.33 |
44.33 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.33 |
44.33 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.33 |
44.33 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
503.48 |
302 |
商品和服务支出 |
76.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
112.31 |
30201 |
办公费 |
7.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.76 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
196.20 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.93 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.41 |
30206 |
电费 |
6.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.84 |
30207 |
邮电费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.86 |
30208 |
取暖费 |
1.03 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.86 |
30211 |
差旅费 |
2.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.97 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.72 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.36 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.69 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.36 |
30229 |
福利费 |
0.34 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.22 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.20 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
509.20 |
公用支出合计 |
76.90 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
44.82 |
44.48 |
31.53 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
35.52 |
35.18 |
26.80 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
15.00 |
15.00 |
12.39 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
20.52 |
20.18 |
14.41 |
3.公务接待费 |
6 |
9.30 |
9.30 |
4.73 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.73 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
1 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
5 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
84 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
422 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
单位:石城县人民检察院 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
5 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
5 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计893.89万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计893.89万元,比上年减少123.53万元,下降12.14%,主要原因:落实过紧日子要求,压减开支。
本年收入的具体构成:财政拨款收入874.65万元,占97.85%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入19.24万元,占2.15%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计893.89万元,其中本年支出合计893.89万元,比上年减少123.53万元,下降12.14%,主要原因:落实过紧日子要求,压减开支;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:精准预算编制和决算支出,无年末结余结转数。
本年支出的具体构成:基本支出586.11万元,占65.57%;项目支出307.78万元,占34.43%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数874.65万元,决算数874.65万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数774.95万元,决算数774.95万元,完成年初预算的100%。主要原因:严格按照预算执行。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数38.50万元,决算数38.50万元,完成年初预算的100%。主要原因:严格按照预算执行。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数16.86万元,决算数16.86万元,完成年初预算的100%。主要原因:严格按照预算执行。
(四)住房保障支出(类)年初预算数44.33万元,决算数44.33万元,完成年初预算的100%。主要原因:严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.11万元,其中:
(一)工资福利支出503.48万元,比上年增加64.89万元,增长14.80%,主要原因:退休人员增加且按要求新增退休人员绩效。
(二)商品和服务支出76.90万元,比上年减少4.73万元,下降5.80%,主要原因:落实过紧日子思想,压缩一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出5.72万元,比上年增加0.04万元,增长0.70%,主要原因:遗属补助标准提高。
(四)资本性支出0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因:2023年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数44.48万元,决算数31.53万元,完成全年预算的70.89%;决算数比上年减少3.44万元,下降9.83%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0.00%,主要原因:无公出国(境)活动安排。决算数比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因:无公出国(境)活动安排。全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,主要是:无公出国(境)活动安排。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数35.18万元,决算数26.80万元,其中:
公务用车购置全年预算数15.00万元,决算数12.39万元,完成全年预算的82.60%,主要原因:在预算范围和保障公务活动出行前提下尽量压减公车购置开支。决算数比上年减少5.59万元,下降31.09%,主要原因:落实三公经费逐年递减要求。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数20.18万元,决算数14.41万元,完成全年预算的71.41%,主要原因:在预算范围和保障公务活动出行前提下尽量压减公车运行维护开支。决算数比上年增加0.93万元,增长6.93%,主要原因:单位大部分公务用车购置年限较久,所需维修维护费用上升。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。
(三)公务接待费全年预算数9.30万元,决算数4.73万元,完成全年预算的50.85%,主要原因:在预算范围和保障公务接待活动正常开展前提下尽量压减公务接待费用开支。决算数比上年增加1.22万元,增长34.69%,主要原因:疫情过后公务活动逐渐放开增多。全年国内公务接待84批,累计接待422人次,主要是:办案和检察业务交流活动。
其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因:无外事接待活动。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:无外事接待活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出76.90万元,决算数比上年减少4.73万元,下降5.80%,主要原因:落实过紧日子思想,压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额59.75万元,其中:政府采购货物支出59.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额59.75万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆5辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金307.78万元,占项目支出总额的100%。其中,3个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“2023年石城县检察院专项经费”项目支出绩效自评表”如下:

本单位“2023年石城县检察院执收工作经费”项目支出绩效自评表”如下:

本单位“2023年政法转移支付资金”项目支出绩效自评表”如下:

第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包含参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包含参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)其他社会保障和就业支出:反映除人力资源和社会保障管理事务等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。